bd体育恒宝股份(002104):续聘会计师事务所
栏目:bd体育新闻 发布时间:2024-04-30 19:00:21
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。  恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开的公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期1年,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开的公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期1年,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务资格,自承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性,公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,聘用期为一年,审计费用为:柒拾柒万伍仟元整,并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

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  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层,首席合伙人为李尊农。中兴华会计师事务所已取得北京市财务局颁发的执业证书,是拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计事务所之一,从事证券服务业务,有着丰富的行业经验。

  截止2023年12月31日,中兴华会计师事务所首席合伙人数189人,注册会计师969人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人。

  中兴华会计师事务所2023年经审计业务收入185,828.77万元,其中审计业务收入140,091.34万元,证券业务收入32,039.59万元。上年度上市公司年报审计115家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等,具备公司所在行业审计业务经验,本公司同行业上市公司审计客户家数为76家。

  截至2023年12月31日,中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

  近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

  中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚2次bd体育、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

  项目合伙人、签字注册会计师:邵帅,2017年成为中国注册会计师,2018年从事上市公司审计会计,2017年起在中兴华会计师事务所执业,2023年起为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告2份,具备相应专业胜任能力。

  签字注册会计师:陈桂春,2018年成为中国注册会计师,2018年从事上市公司审计,2020年起在中兴华会计师事务所执业,2020年起为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告1份,具备相应专业胜任能力。

  项目质量控制复核人:王进,2010年成为中国执业注册会计师,2010年 5月开始从事上市公司审计业务,2021年 12月开始在中兴华会计师事务所执业。

  近三年为禾丰股份(603609)、徐工机械(000425)、幸福蓝海(300528)等多家上市公司审计报告提供复核,具有证券业务质量复核经验。近三年签署或复核上市公司审计报告6份,具备相应专业胜任能力。

  项目合伙人、签字注册会计师邵帅、签字注册会计师陈桂春、项目质量控制复核人王进近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

  拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  中兴华会计师事务所审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合考虑确定。预计本期审计费用为柒拾柒万伍仟元整,与上一年费用基本持平。

  公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并对其从事公司年度审计工作的执业质量进行了核查,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状,一致认可中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。

  公司经第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,同意提交公司股东大会审议。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

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  4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件会计、执业证照和联系方式。